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苏豪股份开展子公司销售流程内部控制评价工作

【摘要】:
2016年5月,苏豪股份纪检监察审计部组成评价小组对部分子公司2016年1-3月的销售流程内部控制实施了审计,并对内部控制的有效性进行了评价。  根据苏豪控股集团“十三五”发展战略规划的部署,苏豪股份致力于根据内外部环境的变化持续完善内部控制体系建设,充分发挥公司管理层的组织、引领作用,落实多项改进措施,全方位推进内部控制建设工作;持续优化与改进管理方略、业务流程,保障控制执行与经营管理相匹配;加

  2016年5月,苏豪股份纪检监察审计部组成评价小组对部分子公司2016年1-3月的销售流程内部控制实施了审计,并对内部控制的有效性进行了评价。

  根据苏豪控股集团“十三五”发展战略规划的部署,苏豪股份致力于根据内外部环境的变化持续完善内部控制体系建设,充分发挥公司管理层的组织、引领作用,落实多项改进措施,全方位推进内部控制建设工作;持续优化与改进管理方略、业务流程,保障控制执行与经营管理相匹配;加大对控制执行、控制缺陷整改的监督检查力度,推动建立内部控制长效运行机制;全面收集公司现阶段内部控制体系可能存在的潜在风险,分析其成因,并制定有效的应对措施,不断提升公司的风险预警能力,促进公司健康、可持续发展。